Faktúra 23090544

Faktúra doručená:03.5.2023
Číslo objednávky:1056,1065,1070,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/23-1056,1065,1069,1070,1072,1100,1105,1106,1107,1108
tovar VL 5/23-1125
tovar VL 4/23-1056,1070,1087,1105,1106
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 317,82 Eur