Faktúra 23090550

Faktúra doručená:04.5.2023
Číslo objednávky:1028,1027,1045,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 4/23-1027
tovar VL 4/23-1027,1028,1045,1047,1059,1068,1076,1077,1084,1089,1090,1104
tovar VL 4/23-1027,1047,1061,1068,1084,1104
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 095,86 Eur