Faktúra 23090600

Faktúra doručená:15.5.2023
Číslo objednávky:1171,1170,1183,1185,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/23-1182
tovar VL 5/23-1170,1171,1178,1182,1183,1184,1185,1186,1194,1197,1198,1199,1210,1213,1214,1215,1216
tovar VL 5/23-1170,1182,1185,1197,1210,1216
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 20 588,68 Eur