Faktúra 23090664

Faktúra doručená:29.5.2023
Číslo objednávky:1282,1279,1284,1283,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/23-1284,1324
tovar VL 5/23-1282,1283,1284,1297,1298,1299,1306,1308,1309,1324,1326,1335,1336,1337
tovar VL 5/23-1279,1284,1299,1306,1308,1324,1325,1335
zľava z ceny tovaru VL 5/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 23 012,80 Eur