Faktúra 23090631

Faktúra doručená:19.5.2023
Číslo objednávky:1225,1226,1224,1238,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 5/23-1246
tovar VL 5/23-1224,1225,1226,1237,1238,1246,1248,1256,1259,1260,1267,1270,1271
tovar VL 5/23-1224,1237,1246,1247,1248,1260,1270
zľava z ceny tovaru VL 5/23
zľava z ceny tovaru VL 5/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 079,69 Eur