| Faktúra doručená: | 02.6.2023 |
| Číslo objednávky: | 1385,1384,1391, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 5/23-1384,1385,1390 |
| tovar VL 5/23-1384,1390,1391 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 409,80 Eur |