Faktúra 23090738

Faktúra doručená:12.6.2023
Číslo objednávky:1395,1414,1415,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/23-1425
tovar VL 6/23-1395,1409,1411,1412,1414,1415,1424,1425,1428,1429,1438,1439,1451,1452,1466,1467,1468
tovar VL 6/23-1395,1411,1413,1425,1428,1438,1451,1466
zľava z ceny tovaru VL 6/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33 994,45 Eur