Faktúra 23090859

Faktúra doručená:06.7.2023
Číslo objednávky:1602,1606,1614,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/23-1628
tovar VL 6/23-1602,1606,1614,1618,1628,1629,1630,1635,1638,1641,1642,1643,1657,1665,1666,1667
tovar VL 6/23-1606,1614,1618,1628,1641
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 908,49 Eur