Faktúra 23090812

Faktúra doručená:23.6.2023
Číslo objednávky:1541,1537,1542,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/23-1540
tovar VL 6/23-1537,1540,1541,1542,1557,1558,1567,1568,1569,1570,1581,1593,1594
tovar VL 6/23-1540,1558,1568,1580,1581,1593,1594
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 17 368,00 Eur