Faktúra 23090763

Faktúra doručená:16.6.2023
Číslo objednávky:1478,1479,1477,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 6/23-1496
tovar VL 6/23-1510
tovar VL 6/23-1477,1478,1479,1485,1495,1496,1510,1511,1512,1523,1524,1525,1527,1529,1536
tovar VL 6/23-1477,1485,1496,1510,1523
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 19 632,12 Eur