Faktúra doručená: | 27.6.2023 |
Číslo objednávky: | 1607,1609,1613, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 6/23-1607 |
tovar VL 6/23-1607,1609,1613,1615 |
tovar VL 6/23-1607,1609,1613 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 938,80 Eur |