Faktúra 23090882

Faktúra doručená:10.7.2023
Číslo objednávky:1687,1688,1689,1700,1701

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/23-1687,1688,1689,1700,1701,1702,1703
tovar VL 7/23-1689,1703
zľava z ceny tovaru VL 7/23
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 16 058,09 Eur