Faktúra doručená: | 10.7.2023 |
Číslo objednávky: | 1687,1688,1689,1700,1701 |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 7/23-1687,1688,1689,1700,1701,1702,1703 |
tovar VL 7/23-1689,1703 |
zľava z ceny tovaru VL 7/23 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 058,09 Eur |