Faktúra 23090946

Faktúra doručená:25.7.2023
Číslo objednávky:1769,1770,1771,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 7/23-1794
tovar VL 7/23-1805
tovar VL 7/23-1769,1770,1771,1780,1781,1782,1793,1794,1805,1806,1813,1814
tovar VL 7/23-1771,1781,1794,1805,1813
zľava z ceny tovaru VL 7/23-1813
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 13 166,52 Eur