Faktúra 23091015

Faktúra doručená:07.8.2023
Číslo objednávky:1898,1910,1906,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 8/23-1898
tovar VL 8/23-1898,1906,1909,1910,1911,1925,1926
tovar VL 8/23-1906,1909,1926
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36 969,75 Eur