Faktúra doručená: | 06.9.2023 |
Číslo objednávky: | 2139,2142,2143 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 9/23-2139 |
tovar VL 9/23-2139,2142,2143,2144 |
tovar VL 9/23-2139,2144 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19 391,74 Eur |