Faktúra 23091161

Faktúra doručená:11.9.2023
Číslo objednávky:2150,2149,2151

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/23-2152
tovar VL 9/23-2149,2150,2151,2152,2161,2166,2167,2168,2175,2176,2177
tovar VL 9/23-2152,2166,2177,2178
zľava z ceny tovaru VL 9/23-2152
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 22 449,36 Eur