Faktúra 23091188

Faktúra doručená:19.9.2023
Číslo objednávky:2188,2190,2189,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/23-2226
tovar VL 9/23-2188,2189,2190,2199,2203,2204,2211,2216,2217,2225,2226,2227,2228,2235,2236,2237
tovar VL 9/23-2189,2204,2216,2226,2235
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 087,20 Eur