Faktúra doručená: | 20.9.2023 |
Číslo objednávky: | 2209,2208,2212 |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 9/23-2208,2209,2212,2213,2233,2243 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
404,49 Eur |