Faktúra 23091211

Faktúra doručená:25.9.2023
Číslo objednávky:2247,2246,2248,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/23-2258
tovar VL 9/23-2246,2247,2248,2257,2258,2264,2265,2280,2285,2286
tovar VL 9/23-2248,2258
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 11 359,12 Eur