Faktúra doručená: | 25.9.2023 |
Číslo objednávky: | 2247,2246,2248, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 9/23-2258 |
tovar VL 9/23-2246,2247,2248,2257,2258,2264,2265,2280,2285,2286 |
tovar VL 9/23-2248,2258 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
11 359,12 Eur |