Faktúra 23091282

Faktúra doručená:06.10.2023
Číslo objednávky:2414,2416,2401

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/23-2375
tovar VL 10/23-2372,2375,2376,2377,2389,2391,2392,2401,2414,2415,2416
tovar VL 10/23-2375,2376,2391
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 31 317,43 Eur