Faktúra 23091265

Faktúra doručená:04.10.2023
Číslo objednávky:2298,2297,2311

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/23-2340
tovar VL 9/23-2297,2298,2310,2311,2312,2340,2356,2357
tovar VL 9/23-2340,2356
zľava z ceny tovaru VL 9/23-2312
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 095,38 Eur