| Faktúra doručená: | 04.10.2023 |
| Číslo objednávky: | 2298,2297,2311 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 9/23-2340 |
| tovar VL 9/23-2297,2298,2310,2311,2312,2340,2356,2357 |
| tovar VL 9/23-2340,2356 |
| zľava z ceny tovaru VL 9/23-2312 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 095,38 Eur |