Faktúra doručená: | 05.10.2023 |
Číslo objednávky: | 2379,2378,2383 |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 10/23-2378 |
tovar VL 10/23-2378,2379,2383,2384,2386 |
tovar VL 10/23-2378,2383,2386 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 591,67 Eur |