Faktúra 23091270

Faktúra doručená:05.10.2023
Číslo objednávky:2379,2378,2383

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/23-2378
tovar VL 10/23-2378,2379,2383,2384,2386
tovar VL 10/23-2378,2383,2386
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 4 591,67 Eur