Faktúra doručená: | 11.10.2023 |
Číslo objednávky: | 2435,2436,2439, |
|
|
|
Dodávateľ |
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
Opatovská cesta 4 |
972 01 Bojnice |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 10/23-2435,2436,2439,2442 |
tovar VL 10/23-2435,2439,2442 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 912,68 Eur |