Faktúra doručená: | 10.10.2023 |
Číslo objednávky: | 2373,2374,2390 |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 10/23-2373,2374,2390,2405,2418,2432 |
tovar VL 10/23-2373,2407 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
270,71 Eur |