Faktúra 23091314

Faktúra doručená:13.10.2023
Číslo objednávky:2475,2476,2455,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/23-2423
tovar VL 10/23-2423,2424,2430,2433,2434,2448,2449,2450,2455,2459,2475,2476
tovar VL 10/23-2423,2433,2448,2459,2475
zľava z ceny tovaru VL 10/23-2475
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 26 196,60 Eur