Faktúra 23091358

Faktúra doručená:23.10.2023
Číslo objednávky:2488,2489,2511

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/23-2489
tovar VL 10/23-2488,2489,2508,2510,2511,2512,2523,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2540,2541,2542,2543
tovar VL 10/23-2489,2510,2526,2531,2540,2541
zľava z ceny tovaru VL 10/23-2489
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 21 045,87 Eur