Faktúra 23091545

Faktúra doručená:30.11.2023
Číslo objednávky:2849,2852,2854

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/23-2849,2854
tovar VL 11/23-2849,2852,2854,2855
tovar VL 11/23-2849,2852,2854
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 385,68 Eur