| Faktúra doručená: | 08.1.2024 |
| Číslo objednávky: | 0013,0006,0012 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 1/24-0011,0022 |
| tovar VL 1/24-0022 |
| tovar VL 1/24-0006,0011,0012,0013,0021,0022 |
| tovar VL 1/24-0006,0011,0013,0014,0022 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 016,91 Eur |