Faktúra 24090163

Faktúra doručená:05.2.2024
Číslo objednávky:0078,0256,0270,

Dodávateľ
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s.
Moyzesova 37
960 01 Zvolen
IČO:34142941
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 1/24-0270
tovar VL 1/24-0252,0256,0268
tovar VL 2/24-0277
tovar VL 2/24-0277
tovar VL 2/24-0277 centový rozdiel
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 216,66 Eur