| Faktúra doručená: | 19.2.2024 |
| Číslo objednávky: | 0412,0413,0419, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 2/24-0412,0423 |
| tovar VL 2/24-0412,0413,0423 |
| tovar VL 2/24-0412,0419,0423 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 741,46 Eur |