| Faktúra doručená: | 04.3.2024 |
| Číslo objednávky: | 0481,0489,0488, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 2/24-0481,0488,0489,0498,0526,0527 |
| tovar VL 2/24-0488,0498 |
| zľava z ceny tovaru VL 2/24-0498 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 704,25 Eur |