| Faktúra doručená: | 17.4.2024 |
| Číslo objednávky: | 0844,0846,0847 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 4/24-0858 |
| tovar VL 4/24-0844,0846,0847,848,0869,0883,0884 |
| tovar VL 4/24-0858,0870 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
468,78 Eur |