Faktúra doručená: | 31.7.2024 |
Číslo objednávky: | 1738,1749,1751, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 7/24-1738,1749,1751,1764,1788,1794 |
tovar VL 7/24-1738,1764,1776 |
tovar VL 7/24-1776 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
793,63 Eur |