| Faktúra doručená: | 18.9.2024 |
| Číslo objednávky: | 2212,2214,2215, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 9/24-2212 |
| tovar VL 9/24-2212,2214,2215,2220 |
| tovar VL 9/24-2212,2220 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 610,64 Eur |