| Faktúra doručená: | 25.9.2024 |
| Číslo objednávky: | 2235,2234,2258, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 9/24-2234,2235,2257,2258,2270,2271 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
984,06 Eur |