Faktúra 24091344

Faktúra doručená:04.10.2024
Číslo objednávky:2357,2358,2355

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/24-2357
tovar VL 10/24-2391
tovar VL 10/24-2355,2356,2357,2358,2371,2374,2376,2377,2378,2388,2391,2392,2393,2394
tovar VL 10/24-2355,2357,2378,2391
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 33 001,17 Eur