| Faktúra doručená: | 02.10.2024 |
| Číslo objednávky: | 2332,2338,2333, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
| Priemyselná 1 |
| 974 01 Banská Bystrica |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 9/24-2331 |
| tovar VL 9/24-2328,2331,2333,2346,2347 |
| tovar VL 10/24-2352,2359 |
| tovar VL 9/24-2331,2332,2346 |
| zľava z ceny tovaru VL 9/24-2346 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 163,25 Eur |