Faktúra doručená: | 02.10.2024 |
Číslo objednávky: | 2332,2338,2333, |
|
|
|
Dodávateľ |
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02 |
Priemyselná 1 |
974 01 Banská Bystrica |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 9/24-2331 |
tovar VL 9/24-2328,2331,2333,2346,2347 |
tovar VL 10/24-2352,2359 |
tovar VL 9/24-2331,2332,2346 |
zľava z ceny tovaru VL 9/24-2346 |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
8 163,25 Eur |