Faktúra 24091326

Faktúra doručená:02.10.2024
Číslo objednávky:2332,2338,2333,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 9/24-2331
tovar VL 9/24-2328,2331,2333,2346,2347
tovar VL 10/24-2352,2359
tovar VL 9/24-2331,2332,2346
zľava z ceny tovaru VL 9/24-2346
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 8 163,25 Eur