Faktúra 24091341

Faktúra doručená:03.10.2024
Číslo objednávky:2362,2364,2367,

Dodávateľ
UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť
Opatovská cesta 4
972 01 Bojnice
IČO:31625657
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/24-2362
tovar VL 10/24-2362,2364,2367,2372
tovar VL 10/24-2362,2364,2367,2372
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 3 936,79 Eur