Faktúra 24091387

Faktúra doručená:11.10.2024
Číslo objednávky:2405,2401,2406

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 10/24-2425
tovar VL 10/24-2447
tovar VL 10/24-2401,2403,2404,2405,2406,2415,2416,2417,2418,2425,2429,2430,2439,2447,2449,2456,2457,2458,2459
tovar VL 10/24-2403,2405,2416,2425,2429,2447,2456
zľava z ceny tovaru VL 10/24-2447
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 36 692,68 Eur