Faktúra 24012225

Faktúra doručená:17.5.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 5/24-47104361
lieky 5/24-47546828
lieky 5/24-47547091
lieky 5/24-47547229
lieky 5/24-47547230
lieky 5/24-47105685
lieky 5/24-47547399
lieky 5/24-47547620
lieky 5/24-47547621
lieky 5/24-47547622
lieky 5/24-47547915
lieky 5/24-47548197
lieky 5/24-47548529
lieky 5/24-47549045
lieky 5/24-47854096
lieky 5/24-47109528
lieky 5/24-47549127
lieky 5/24-47549128
lieky 5/24-47549361
lieky 5/24-47549362
lieky 5/24-47549363
lieky 5/24-47854633
lieky 5/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 29 659,31 Eur