| Faktúra doručená: | 05.11.2024 |
| Číslo objednávky: | 2615,2629,2635 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 10/24-2615,2629,2633,2649,2650,2651 |
| tovar VL 10/24-2634,2635 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
904,81 Eur |