| Faktúra doručená: | 08.11.2024 |
| Číslo objednávky: | 2695,2691,2687, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 11/24-2687 |
| tovar VL 11/24-2687,2688,2691,2695 |
| tovar VL 11/24-2687,2691,2695 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 071,95 Eur |