| Faktúra doručená: | 03.12.2024 |
| Číslo objednávky: | 2858,2856,2868, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 11/24-2858,2868,2871,2884 |
| tovar VL 12/24-2906 |
| tovar VL 11/24-2856 |
| tovar VL 11/24-2884 centový rozdiel |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
421,97 Eur |