Faktúra doručená: | 03.12.2024 |
Číslo objednávky: | 2858,2856,2868, |
|
|
|
Dodávateľ |
PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
Moyzesova 37 |
960 01 Zvolen |
|
Odberateľ |
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
Nemocničná 2 |
972 01 Bojnice |
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
Názov položky |
tovar VL 11/24-2858,2868,2871,2884 |
tovar VL 12/24-2906 |
tovar VL 11/24-2856 |
tovar VL 11/24-2884 centový rozdiel |
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
421,97 Eur |