Faktúra 24091645

Faktúra doručená:03.12.2024
Číslo objednávky:2837,2838,2836,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 11/24-2898
tovar VL 11/24-2836,2838,2845,2846,2847,2859,2860,2861,2872,2873,2874,2875,2887,2888,2898
tovar VL 11/24-2836,2837,2845,2859,2872,2887,2888,2898
zľava z ceny tovaru VL 11/24-2836
zľava z ceny tovaru VL 11/24-2845
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 994,03 Eur