| Faktúra doručená: | 03.12.2024 |
| Číslo objednávky: | 2899,2901,2903, |
|
|
|
| Dodávateľ |
| UNIPHARMA - 1. slovenská lekárnická akciová spoločnosť |
| Opatovská cesta 4 |
| 972 01 Bojnice |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 11/24-2899,2901,2903,2904 |
| tovar VL 11/24-2899,2903 |
| tovar VL 11/24-2899 centový rozdiel |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 571,70 Eur |