Faktúra 24091713

Faktúra doručená:13.12.2024
Číslo objednávky:2965,2968,2964

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 12/24-2982
tovar VL 12/24-2964,2965,2966,2967,2968,2982,2983,2984,2985,2986,2995,2999,3000,3001,3012,3013,3014,3028,3029
tovar VL 12/24-2964,2982,2986,2999,3000,3012,3028
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 40 726,51 Eur