| Faktúra doručená: | 05.2.2025 |
| Číslo objednávky: | 0271,0269,0267 |
|
|
|
| Dodávateľ |
| PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie a.s. |
| Moyzesova 37 |
| 960 01 Zvolen |
|
| Odberateľ |
| Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach |
| Nemocničná 2 |
| 972 01 Bojnice |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| tovar VL 1/25-0211,0212,0221,0237,0238,0248,0254,0260 |
| tovar VL 2/25-0267,0269,0271 |
| tovar VL 1/25-0226,0238 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 308,95 Eur |