Faktúra 25090174

Faktúra doručená:07.2.2025
Číslo objednávky:0273,0272,0274,

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/25-0318
tovar VL 2/25-0302
tovar VL 2/25-0272,0273,0274,0287,0288,0292,0293,0294,0300,0302,0303,0304,0305,0306,0318,0320,0321,0322
tovar VL 2/25-0292,0302,0318
tovar VL 2/25-0272,0292,0302,0318
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 27 564,54 Eur