Faktúra 24013664

Faktúra doručená:09.8.2024

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
lieky 8/24-47577565
lieky 8/24-47577671
lieky 8/24-47577672
lieky 8/24-47577673
lieky 8/24-47173934
lieky 8/24-47174539
lieky 8/24-47577837
lieky 8/24-47578062
lieky 8/24-47578090
lieky 8/24-47175099
lieky 8/24-47175413
lieky 8/24-47175444
lieky 8/24-47578346
lieky 8/24-47578540
lieky 8/24-47578541
lieky 8/24-47578629
lieky 8/24-47578717
lieky 8/24-47578818
lieky 8/24-47579149
lieky 8/24-47177247
lieky 8/24-47578346 - dobropis
lieky 8/24-47579309
lieky 8/24-47579524
lieky 8/24-47178841
lieky 8/24-47580001
lieky 8/24-cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 50 942,24 Eur