Faktúra 25090215

Faktúra doručená:17.2.2025
Číslo objednávky:0339,0337,0340

Dodávateľ
MED - ART Nitra spol. s r.o. odštepný závod 02
Priemyselná 1
974 01 Banská Bystrica
IČO:34113924
Odberateľ
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach
Nemocničná 2
972 01 Bojnice
IČO:17335795

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tovar VL 2/25-0363
tovar VL 2/25-0356
tovar VL 2/25-0337,0338,0339,0340,0350,0356,0357,0358,0359,0363,0364,0365,0366,0368,0382,0383,0384,0385,0401,0403
tovar VL 2/25-0338,0356,0363,0382,0401
tovar VL 2/25-0338,0356,0363,0382,0401,0402,0404
zľava z ceny tovaru VL 2/25-0363,0401
zľava z ceny tovaru VL 2/25-0363
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 43 457,27 Eur